目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 濮阳市第七中学2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:濮阳市第七中学2020年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出经济分类表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分
濮阳市第七中学概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
濮阳市第七中学人员编制138名,实有138名。内设办公室、政教处、教导处、总务处、少先队、团委、信息中心、安全办等处室。
(二)部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。
2.组织开展本校的教育教学科研和改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。
6.承办市政府、市教育局交办的其他事项。
二、濮阳市第七中学预算单位构成
本单位没有独立核算的下级预算单位,本级预(决)算即汇总预(决)算。
第二部分
濮阳市第七中学2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市第七中学2020年收入2681.82万元,支出总计2681.82万元,与2019年相比,收、支总计各增加395.34万元,增加17.29%。主要原因:工资增加。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市第七中学2020年收入合计2681.82万元,其中:一般公共预算收入2304.78万元; 上级转移支付147.6万元;上年结转229.44万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市第七中学2020年支出合计2681.82万元,其中:基本支出2581.82万元,占96.27%;项目支出100万元,占3.73%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市第七中学2020年一般公共预算收支预算2304.78万元。与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加462.8万元,增长25.13%,主要原因:人员增加,工资增长。
本单位2020年没有安排政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
濮阳市第七中学2020年一般公共预算支出年初预算为2304.78万元。主要用于以下方面:教育支出1844.68万元,占80.04%;社会保障和就业支出284.93万元,占12.36%;医疗卫生与计划生育支出61.43万元,占2.67%;住房保障支出113.74万元,占4.93%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
濮阳市第七中学2020年一般公共预算基本支出2304.78万元,其中:人员经费2301.78万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
濮阳市第七中学2020年“三公”经费预算为2.5万元。 比 2019年预算数减少0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费。2020年没有安排因公出国(境)费预算。
(二)公务用车购置及运行费2.5万元。公务用车运行维护费2.5万元,主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,没有安排公务用车购置费预算。比2019年减少0万元,主要原因:无变化。
(三)公务接待费。2020年没有安排公务接待费预算。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
濮阳市第七中学2020年机关运行经费支出未发生。
主要原因:不是行政机构
(二)政府采购支出情况
濮阳市第七中学2020年没有安排政府采购预算。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我单位没有进行预算绩效评价。 2020年没有项目支出。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,濮阳市第七中学固定资产总额2347.77万元,其中,房屋建筑物1779.99万元,车辆14.99万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
2020年6月5日
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