2018年度濮阳市教育信息中心部门决算
编辑:濮阳教育网       发布时间:2019-09-30      来源:濮阳教育网

 

   

 

第一部分  濮阳市教育信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018 年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  濮阳市教育信息中心概况

 

一、部门职责

贯彻执行国家、省有关教育信息化工作的方针、政策,为学校开展现代教育技术(电化教育、教育信息化)工作 、提供服务。承担现代教育技术工作规划的拟定工作。督促、指导学校开展现代教育技术工作。搞好现代教育技术实验及课题研究、经验推广工作。做好现代教育技术教材、资料的制作和发放工作。开展现代教育技术培训工作;承担教育宣传信息和联络工作。

二、部门单位构成

市教育信息中心设4个内设机构:综合科、信息网络技术科、网络教育科、宣传科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2018年度部门决算表

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:濮阳市教育信息中心

2018年度

 

 

财决批复01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

228.71

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

219.98

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

27.21

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

28.35

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

7.58

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

255.92

本年支出合计

51

255.92

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

0.00

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

255.92

总计

58

255.92

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:濮阳市教育信息中心

2018年度

 

 

财决批复02表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

255.92

228.71

0.00

0.00

0.00

0.00

27.21

205

教育支出

219.98

192.77

0.00

0.00

0.00

0.00

27.21

20501

教育管理事务

219.98

192.77

0.00

0.00

0.00

0.00

27.21

2050103

  机关服务

86.80

86.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

133.18

105.97

0.00

0.00

0.00

0.00

27.21

208

社会保障和就业支出

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.26

24.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:濮阳市教育信息中心

2018年度

 

 

财决批复03表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

255.92

255.92

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

219.98

219.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

219.98

219.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2050103

  机关服务

86.80

86.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

133.18

133.18

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.26

24.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:濮阳市教育信息中心

2018年度

 

 

 

财决批复04表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

228.71

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

192.77

192.77

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

28.35

28.35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.58

7.58

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

228.71

本年支出合计

49

228.71

228.71

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

228.71

总计

54

228.71

228.71

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:濮阳市教育信息中心

 

2018年度

 

 

财决批复05表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

228.71

228.71

0.00

228.71

228.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

192.77

192.77

0.00

192.77

192.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.00

0.00

0.00

192.77

192.77

0.00

192.77

192.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050103

  机关服务

0.00

0.00

0.00

86.80

86.80

0.00

86.80

86.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

0.00

0.00

0.00

105.97

105.97

0.00

105.97

105.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

28.35

28.35

0.00

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

28.35

28.35

0.00

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

4.09

4.09

0.00

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

24.26

24.26

0.00

24.26

24.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

7.58

7.58

0.00

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.58

7.58

0.00

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.58

7.58

0.00

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:濮阳市教育信息中心

 

 

 

 

财决批复06表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

212.34

302

商品和服务支出

11.51

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

80.65

30201

  办公费

2.90

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

19.81

30202

  印刷费

0.28

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

41.71

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.77

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

38.33

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.18

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.26

30206

  电费

1.06

31003

  专用设备购置

0.59

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.76

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.58

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.01

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.09

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.18

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

4.09

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.51

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.02

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.28

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.52

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

216.43

公用经费合计

12.28

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:濮阳市教育信息中心

 

2018年度

 

财决批复07表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 


第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为255.92万元。与上年度相比,收总计增加16.19万元,增长6.3%。支出总计减少135.2万元,减少52.8%。主要原因是2017机房购置设备

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计255.92万元,其中:财政拨款收入 228.71万元,占89.4%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入27.21万元,占10.6%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计255.92万元,其中:基本支出255.92万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占 0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为228.71万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各 减少8.38万元,减少3.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出228.71万元,占支出合计的89.4%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.38 元,减少3.7%。

(二)结构情况。

 2018 年度一般公共预算财政拨款支出228.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出219.98万元,占96.2%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出28.35万元,占12.4%;医疗卫生和计划生育(类)支出7.58万元,占3.3%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.48万元,支出决算为228.71万元,完成年初预算的99.2%。决算

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出228.71万元。其中:人员经费216.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为 1.52万元,完成预算的72.4%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算1.52万元,占72.4%,完成预算的76%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市第二实验幼儿园因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2017年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是两年没有出国情况。

2.公务用车购置及运行费支出1.52万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出1.52万元。主要用于燃油及车辆维修。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加1.52万元,增长0.00%,主要原因是2017年公务用车购置及运行费未在财政拨款收入中支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2017年度减少0.00万元,下降0.00%。

河南省濮阳市教育信息中心2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

在主管领导的正确领导下,我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作。得到了单位各部门的积极配合。圆满完成了绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

我单位根据绩效管理工作的要求,对人员培训等项目进行了绩效评比检查,效果良好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0.00万元,较2017年度 增加0.00万元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,河南省濮阳市教育信息中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。


 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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