濮阳市教育局(汇总)2018 年度部门决算
编辑:濮阳教育网       发布时间:2019-09-30      来源: 示范区许村小学


 

  

 

 

第一部分 濮阳市教育局汇总概况

 

一、主要职责及机构设置

 

二、部门决算单位构成

 

第二部分 濮阳市教育汇总 2018 年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 濮阳市教育汇总 2018 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

 

第四部分 名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 濮阳市教育局汇总概况


 

一、主要职责及机构设置

 

(一)主要职责

 

(一)贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策、法规和规划;制定规范性文件并监督实施;负责教育理论研究和宣传工作。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,并负责指导、协调、督促实施;指导全市各级各类学校的教育教学改革;负责全市教育基本信息的统计分析和发布。

(三)负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作;按照有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材,全面实施素质教育;指导全市教育督导工作,组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作;督促、落实中等和初等教育各类学校(含民办教育)的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

(五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准;负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(六)指导高等教育的改革与发展,落实高等教育学科目录和教学指导文件;统筹指导各类高等教育和继续教育。

(七)指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

(八)按照有关规定,负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

(九)主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施;负责教育系统的表彰奖励;归口管理教师和教育管理人员继续教育;协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育系统人才队伍建设工作。

(十)制定市属中专招生计划,落实高等学历教育招生计划;指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

(十一)负责管理教育系统的科研工作;负责教育系统信息化建设;组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作;组织指导教育方面的对外交流与合作,负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

(十二)落实国家语言文字工作的方针、政策,制定全市语言文字工作规划;负责普通话推广工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置

市教育局下设办公室、人事科、政策法规科(濮阳市人民政府教育督导团办公室)、财务科、发展规划科、基础教育一科(濮阳市语言文字委员会办公室)、基础教育二科、职业、成人与高等教育科(濮阳市民办教育管理办公室)、师资培养培训科、学校安全管理办公室、直属单位党委、离退休干部工作科。人员编制42名。

 

二、部门决算单位构成

 

本决算为包含本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

 

纳入濮阳市教育局汇总 2018 年度部门决算编制范围的单位

 

包括:

 

1、濮阳市教育局本级

 

2、濮阳市招生考试办公室

 

3、濮阳市教育信息中心

 

4、濮阳市中小学教育教研室

 

5、濮阳市职业与成人教育教研室

      6、濮阳市学校卫生保健站

      7、濮阳市教育技术装备管理中心

8、濮阳市劳动教育指导站

9、濮阳市第一高级中学

10、濮阳市第二高级中学

11、濮阳市职业中等专业学校

12、濮阳市第一中学

13、濮阳市实验中学

14、濮阳市第三中学

15、濮阳市第四中学

16、濮阳市第五中学

17、濮阳市第六中学

18、濮阳市第七中学

19、濮阳市第八中学

20、濮阳市第九中学

21、濮阳市第十中学

22、濮阳市实验小学

23、濮阳市第二实验小学

24、濮阳市第三小学

25、濮阳市子路小学

26、濮阳市昆吾小学

27、濮阳市特殊教育学校

28、濮阳市市直幼儿园

29、濮阳市实验幼儿园

30、濮阳市第二实验幼儿园

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 濮阳市教育(汇总)

 

2018 年度部门决算表


 

 

收入支出决算

 

金额单位:万元

部门:濮阳市教育局汇总

2018年度

公开01表

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

61,120.19

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1,005.05

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

2,577.23

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

59,444.85

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

3,751.07

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

0.00

八、社会保障和就业支出

37

6,149.57

 

9

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,495.59

 

10

0.00

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

0.00

十一、城乡社区支出

40

1,186.50

 

12

0.00

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

0.00

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

0.00

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

0.00

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

0.00

十六、金融支出

45

0.00

 

17

0.00

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

0.00

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

0.00

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

0.00

二十一、其他支出

50

10.05

本年收入合计

22

67,448.49

本年支出合计

51

68,286.56

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

10,789.53

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

2,979.49

        转入事业基金

54

0.00

 

26

0.00

年末结转和结余

55

9,951.46

 

27

0.00

  其中:项目支出结转和结余

56

2,542.90

 

28

0.00

 

57

0.00

总    计

29

78,238.02

总    计

58

78,238.02

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

收入决算表

 

金额单位:万元

部门:濮阳市教育局汇总

2018年度

公开02表

科目编码

科目名称

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

67,448.49

61,120.19

0.00

2,577.23

0.00

0.00

3,751.07

205

教育支出

58,793.28

52,464.98

0.00

2,577.23

0.00

0.00

3,751.07

20501

教育管理事务

3,476.80

2,897.77

0.00

278.83

0.00

0.00

300.20

2050101

  行政运行

795.45

739.10

0.00

0.00

0.00

0.00

56.35

2050102

  一般行政管理事务

502.62

502.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050103

  机关服务

1,500.23

1,067.40

0.00

278.83

0.00

0.00

154.00

2050199

  其他教育管理事务支出

678.50

588.65

0.00

0.00

0.00

0.00

89.85

20502

普通教育

46,144.52

41,570.95

0.00

2,141.73

0.00

0.00

2,431.83

2050201

  学前教育

4,775.40

3,042.95

0.00

1,186.84

0.00

0.00

545.62

2050202

  小学教育

9,789.75

8,848.83

0.00

0.00

0.00

0.00

940.92

2050203

  初中教育

21,128.13

20,390.43

0.00

0.00

0.00

0.00

737.70

2050204

  高中教育

10,344.11

9,181.62

0.00

954.89

0.00

0.00

207.59

2050299

  其他普通教育支出

107.13

107.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,090.97

2,931.79

0.00

156.67

0.00

0.00

1,002.52

2050302

  中专教育

4,090.97

2,931.79

0.00

156.67

0.00

0.00

1,002.52

20507

特殊教育

1,404.08

1,387.56

0.00

0.00

0.00

0.00

16.52

2050701

  特殊学校教育

1,349.08

1,332.56

0.00

0.00

0.00

0.00

16.52

2050799

  其他特殊教育支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

3,646.91

3,646.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

  城市中小学校舍建设

1,750.00

1,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

589.80

589.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050905

  中等职业学校教学设施

143.11

143.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,164.00

1,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,149.57

6,149.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6,149.57

6,149.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

28.24

28.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

401.86

401.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,719.48

5,719.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,495.59

1,495.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,495.59

1,495.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

41.08

41.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1,454.51

1,454.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.05

10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.05

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


支出决算表

金额单位:万元

部门:濮阳市教育局汇总

2018年度

公开03表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

68,286.56

60,863.72

7,422.85

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

59,444.85

53,218.56

6,226.29

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

3,060.00

2,461.90

598.10

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

795.45

795.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

177.80

0.00

177.80

0.00

0.00

0.00

2050103

  机关服务

1,408.26

987.95

420.31

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

678.50

678.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

46,492.08

45,212.72

1,279.36

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

4,708.97

4,708.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

9,334.40

9,032.34

302.06

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

22,046.47

21,102.17

944.30

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

10,344.11

10,344.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

58.13

25.13

33.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,090.97

4,090.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

4,090.97

4,090.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

1,452.97

1,452.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

1,397.97

1,397.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2050799

  其他特殊教育支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

4,348.83

0.00

4,348.83

0.00

0.00

0.00

2050903

  城市中小学校舍建设

2,532.92

0.00

2,532.92

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

568.80

0.00

568.80

0.00

0.00

0.00

2050905

  中等职业学校教学设施

143.11

0.00

143.11

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,104.00

0.00

1,104.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,149.57

6,149.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6,149.57

6,149.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

28.24

28.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

401.86

401.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,719.48

5,719.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,495.59

1,495.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,495.59

1,495.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

41.08

41.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1,454.51

1,454.51

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,186.50

0.00

1,186.50

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,186.50

0.00

1,186.50

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

186.50

0.00

186.50

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.05

0.00

10.05

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.05

0.00

5.05

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1.45

0.00

1.45

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

财政拨款收入支出决算

金额单位:万元

部门:濮阳市教育局汇总

 

2018年度

公开04表

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

60,115.14

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,005.05

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

0.00

五、教育支出

32

52,637.61

52,637.61

0.00

 

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

0.00

八、社会保障和就业支出

35

6,149.57

6,149.57

0.00

 

9

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,495.59

1,495.59

0.00

 

10

0.00

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

0.00

十一、城乡社区支出

38

1,186.50

0.00

1,186.50

 

12

0.00

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

0.00

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

0.00

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

0.00

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

0.00

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

0.00

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

0.00

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

0.00

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

0.00

二十一、其他支出

48

10.05

5.00

5.05

本年收入合计

22

61,120.19

本年支出合计

49

61,479.32

60,287.77

1,191.55

年初财政拨款结转和结余

23

5,665.94

年末财政拨款结转和结余

50

5,306.81

5,306.81

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

5,479.44

 

51

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

25

186.50

 

52

0.00

0.00

0.00

 

26

0.00

 

53

0.00

0.00

0.00

总计

27

66,786.14

总计

54

66,786.14

65,594.58

1,191.55

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:濮阳市教育局汇总           2018年

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

栏    次

合计

基本支出

项目支出

合    计

60,287.77

54,207.09

6,080.68

205

教育支出

52,637.61

46,561.93

6,075.68

20501

教育管理事务

2,572.94

2,125.45

447.49

2050101

  行政运行

739.10

739.10

0.00

2050102

  一般行政管理事务

177.80

0.00

177.80

2050103

  机关服务

1,067.40

797.70

269.70

2050199

  其他教育管理事务支出

588.65

588.65

0.00

20502

普通教育

41,333.93

40,054.57

1,279.36

2050201

  学前教育

3,199.31

3,199.31

0.00

2050202

  小学教育

8,386.83

8,084.77

302.06

2050203

  初中教育

20,508.04

19,563.74

944.30

2050204

  高中教育

9,181.62

9,181.62

0.00

2050299

  其他普通教育支出

58.13

25.13

33.00

20503

职业教育

2,931.79

2,931.79

0.00

2050302

  中专教育

2,931.79

2,931.79

0.00

20507

特殊教育

1,450.12

1,450.12

0.00

2050701

  特殊学校教育

1,395.12

1,395.12

0.00

2050799

  其他特殊教育支出

55.00

55.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

4,348.83

0.00

4,348.83

2050903

  城市中小学校舍建设

2,532.92

0.00

2,532.92

2050904

  城市中小学教学设施

568.80

0.00

568.80

2050905

  中等职业学校教学设施

143.11

0.00

143.11

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,104.00

0.00

1,104.00

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,149.57

6,149.57

0.00

20805

行政事业单位离退休

6,149.57

6,149.57

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

28.24

28.24

0.00

2080502

  事业单位离退休

401.86

401.86

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,719.48

5,719.48

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,495.59

1,495.59

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,495.59

1,495.59

0.00

2101101

  行政单位医疗

41.08

41.08

0.00

2101102

  事业单位医疗

1,454.51

1,454.51

0.00

229

其他支出

5.00

0.00

5.00

22999

其他支出

5.00

0.00

5.00

2299901

  其他支出

5.00

0.00

5.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

部门:濮阳市教育局汇总                  2018年

公开06表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

46,311.39

302

商品和服务支出

5,746.20

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

15,548.53

30201

  办公费

1,053.39

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

6,994.19

30202

  印刷费

26.17

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

8,193.19

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

1,560.82

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

7,728.57

30205

  水费

182.56

31002

  办公设备购置

1,425.07

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5,719.48

30206

  电费

342.78

31003

  专用设备购置

121.51

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

54.03

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,495.59

30208

  取暖费

557.14

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

45.94

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

337.91

30211

  差旅费

217.79

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

176.27

30212

  因公出国(境)费用

8.90

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1,074.39

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

117.67

30214

  租赁费

70.87

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

588.67

30215

  会议费

5.75

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

10.42

30216

  培训费

267.59

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

418.96

30217

  公务招待费

11.52

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

9.03

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

39.35

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

14.24

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

736.91

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

157.17

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

107.29

30228

  工会经费

345.35

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

3.62

30229

  福利费

336.17

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

92.87

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

30240

  税金及附加费用

107.49

 

 

0.00

 

 

0.00

30299

  其他商品和服务支出

51.41

 

 

0.00

人员经费合计

46,900.06

公用经费合计

7,307.03

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育局汇总

                2018年                     公开07

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

161.28

8.9

131.52

0

131.52

20.86

113.29

8.9

92.87

0

92.87

11.52

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

金额单位:万元

部门:濮阳市教育局汇总

2018年度

公开08表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合  计

186.50

0.00

186.50

1,005.05

0.00

1,005.05

1,191.55

0.00

1,191.55

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

186.50

0.00

186.50

1,000.00

0.00

1,000.00

1,186.50

0.00

1,186.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

186.50

0.00

186.50

1,000.00

0.00

1,000.00

1,186.50

0.00

1,186.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

186.50

0.00

186.50

0.00

0.00

0.00

186.50

0.00

186.50

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

5.05

0.00

5.05

5.05

0.00

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

5.05

0.00

5.05

5.05

0.00

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

3.60

0.00

3.60

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

1.45

0.00

1.45

1.45

0.00

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 濮阳市教育汇总

 

2018 年度部门决算情况说明


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为78238.02万元,201770,938.95万元相比,收、支总计各增加7299.07万元,增长10.29%。主要原因是行政事业单位人员工资增加及事业单位人员绩效工资总量增加

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计67448.49万元,其中:财政拨款收入 61120.19万元,占90.62%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 2577.23万元,占3.82%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 3751.07万元,占5.562%

三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计68286.56万元,其中:基本支出60863.72万元,占89.13%;项目支出7422.85万元,占 10.87%;上缴上级支出0.00万元,占0.00% 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为66786.14万元。与201760,332.95万元相比,财政拨款收、支总计各 增加6453.19万元,增长10.70%。主要原因是行政事业单位人员工资增加及事业单位人员绩效工资总量增加

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出60287.77万元,占支出合计的 88.29%。与201753484.51万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加6803.26万元,增长12.72%。变动的主要原因是行政事业单位人员工资增加及事业单位人员绩效工资总量增加

(二)结构情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出60287.77万元,主要用于以下方面:教育(类)支出52637.61万元,占87.31%;社会保障和就业(类)支出 6149.57万元,占10.20%;医疗卫生和计划生育(类)支出 1495.59万元,占2.48%;其他(类)支出 5.00万元,占0.01%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57479.97万元,支出决算为 60287.77万元,完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是在职人员工资增加,二是在职人员绩效总量增加,三是各项社会保险单位未列预算,由财政局集中编列,四是财政局追加预算其中:

1、教育(类)教育事务管理(款)行政运行(项),年初预算为739.10万元,支出决算为739.10万元,完成年初预算的100%。

2、教育(类)教育事务管理(款)行一般行政事务管理(项),年初预算为177.8万元,支出决算为177.8万元,完成年初预算的100%。

3、教育(类)教育事务管理(款)机关服务(项),年初预算为1067.40万元,支出决算为1067.40万元,完成年初预算的100%。

4、教育(类)教育事务管理(款)其他教育事务管理(项),年初预算为588.65万元,支出决算为588.65万元。完成年初预算的100%。

5、教育(类)普通教育(款)学前教育(项),年初预算为3698.66万元,支出决算为3199.31万元,完成年初预算的86.50%。决算数与年初数存在差异的主要原因年底拨付的绩效工资本年未列支,结转下年发放。

6、教育(类)普通教育(款)小学教育(项),年初预算为8757.14万元,支出决算为8386.83万元,完成年初预算的95.77%。决算数与年初数存在差异的主要原因年底拨付的绩效工资本年未列支,结转下年发放。

 

教育(类)普通教育(款)初中教育(项),年初预算为24727.97万元,支出决算为20508.04万元,完成年初预算的82.94%。决算数与年初数存在差异的主要原因年底拨付的绩效工资、文明单位奖等本年未列支,结转下年发放。

8、教育(类)普通教育(款)高中教育(项),年初预算为8545.35万元,支出决算为9181.62万元,完成年初预算的107.45%。决算数与年初数存在差异的主要原因是综合高中和职业中专同属一个单位,年初预算时按职业中专编列。

9、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为58.13万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是市财政追加预算。

10、教育(类)职业教育(款)中专教育(项),年初预算为2486.96万元,支出决算为2931.79万元,完成年初预算的117.89%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员工资增加及追加专项经费预算。

11、教育(类)特殊教育(款)教育教育支出(项),年初预算为1463.05万元,支出决算为1395.12万元,完成年初预算的95.36%。决算数与年初数存在差异的主要原因年底拨付的绩效工资、文明单位奖等本年未列支,结转下年发放。

12、教育(类)特殊教育(款)其他教育教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为55万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。

13、教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项),年初预算为0万元,支出决算为2532.92万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初由市财政编列预算。

14、教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项),年初预算为0万元,支出决算为568.8万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初由市财政编列预算。

15、教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项),年初预算为0万元,支出决算为143.11万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初由市财政编列预算。

16、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1104万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初由市财政编列预算。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为28.24万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初预算由市财政局编列。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为401.86万元,支出决算为401.86万元,完成年初预算的100%。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4741.90万元,支出决算为5719.48万元。决算数与年初数存在差异的主要原因一是人员增加,二是市财政拨付的单位部分不足。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为24.88万元,支出决算为41.08万元。决算数与年初数存在差异的主要原因一是人员增加,二是市财政拨付的单位部分不足。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1341万元,支出决算为1454.51万元。决算数与年初数存在差异的主要原因一是人员增加,二是市财政拨付的单位部分不足。

22、其他支出(类)其他(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.00万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出54207.09万元。与201748,153.29万元相比,增加6053.8万元,增长12.57% 变动的主要原因:一是在职人员工资变,二是在职人员绩效总量增加。其中:人员经费46900.06万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 7307.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为161.28万元,支出决算为 113.29万元,完成预算的70.24%2018年度“三公”经费支出决算数与预算数减少的主要原因是2018年地方性压缩三公经费开支,减少公务车辆运行次数,节能减排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.90万元,占7.86%;公务用车购置及运行费支出决算92.87万元,占 81.98%;公务接待费支出决算 11.52万元,占10.17% 具体情况如下:

1 因公出国(境)费年初预算8.9万元,决算支出8.90万元完成预算的100%。全年安排河南省濮阳市教育局汇总机关及所属单位因公出国(境)团组1个,累计2人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算131.52万元,决算支出92.87万元完成预算的70.61%。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出92.87万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、过路过桥费及其他支出2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为51,其中公务用车49辆,其他用车2辆

公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加了2.58万元,增长2.86%,主要原因是有部分单位2017年的车辆维修未及时结算2018年报销等

3.公务接待费年初预算20.86万元,决算支出11.52万元完成预算的55.23%。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出11.52万元,主要用于上级部门检查及各种招生考试上级巡视、业务学校聘请教师讲课等

公务接待费支出决算比2017年度增加6.15万元,增长114.53%,主要原因是2017年公务接待费2018年结算

河南省濮阳市教育局汇总2017-2018年度共接待国内来访团组136个、来访人员805人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

为适应新的财政管理体制,切实加强财务管理,严肃财经纪律,规范财务开支范围、标准和程序,做到量力而行、量入而出、勤俭节约,提高资金使用效益,确保教育工作的顺利开展,根据国家有关法律、法规和财政、审计制度要求,结合我局实际,我局先后出台了《濮阳市教育局厉行节约反对浪费实施办法》、《濮阳市教育局公务卡使用及报销管理办法》、《关于转发濮阳市财政局市直机关差旅费管理办法的通知》、《濮阳市教育局财务管理制度》、《濮阳市教育专项资金监督管理实施细则》

(二)项目绩效自评结果。

我单位组织对2018年度项目支出开展了绩效自我评价。其中对市二高教学楼,市十中综合楼,市六中小学部教学楼综合楼及市一高新校区进度及完工情况进行了考察及核查。从评价情况看,有关项目预算执行较为及时、有效,绩效目标得到了较好实现,也有个别项目重视不够,项目开工拖延,当年没有全部完成,形成结转资金,预算执行率不高。今后要加强项目管理,并根据项目资金使用情况及时调整。通过对市教育局所属单位财务管理情况分析,绩效评价优秀。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,2018年收入决算数为1005.05万元,支出决算数1191.55万元。比2017年1369万元减少363.5万元,是因为部分建设项目已完工。

十、关于机关运行经费支出说明。

2018年教育机关运行经费支出53.5万元,主要用于局机关水电费、办公费、邮电费、差旅费及公务车运行维护费等日常业务务开支。与2017年教育机关运行经费25万元增加28.5万元,增长114%,原因是2018年新考入公务员3人,新调入县级领导干部一人,市纪委监察委派驻人员5人等,购置办公室用品等。

十一、关于政府采购支出情况说明。

2018 年政府采购支出总额2775.59万元,其中:政府采购货物支出1166.50万元,服务类支出1609.09万元,主要用于校舍维修、零星工程、校园绿化、管线改造等。货务类支出占政府采购支出总额42.03的%,服务类支出占政府采购支出总额的57.97%。与2017年政府采购支出总额2404.99万元增加370.60万元,增长15.40%,原因一是市直教育所属单位清产核资报废部分资产,办公设备更新;二是从2017年政府采购额度增加,2万元以下的由单位自行采购,政府采购支出相应减少,自行采购增加。

十二、国有资产占用情况说明。

  2018年期末,河南省濮阳市教育局汇总共有车辆51辆,其中:一般公务用车49辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备14台(套),单位价值在100万元以上的通用设备6台(套)。2017年期末,濮阳市教育局汇总共有车辆55辆,其中:一般公务用车50辆,其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备14台(套),单位价值在100万元以上的通用设备4台(套)。车辆减少原因一是公车改革,车辆减少;二是车辆报废4台,已履行财政报批程序。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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